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2015年审计师初级企业财务审计精选试题(7)
发布时间:2012/5/13 21:37:00 来源:城市网学院 编辑:admin
  混合选择题
  1.审计人员应该进行银行存款询证的有:
  A.外埠存款
  B.银行汇票存款
  C.存款账户已结清的银行
  D.工会存款
  E.信用保证金
  2.检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括:
  A.抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章
  B.抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员
  C.抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否由会计人员编制并审核记账凭证
  D.支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责
  E.各项货币资金的收付程序有无明确的制度规定
  3.以下审计程序中,属于实质性程序的有:
  A.检查银行预留印鉴的保管情况
  B.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况
  C.检查现金交易中是否存在应通过银行办理转账支付的项目
  D.检查外币银行存款年末余额是否按年末汇率折合为记账本位币金额
  E.验证签章人是否符合授权层次范围
  4.下列各项中,对银行存款余额实施函证程序正确的有:
  A.如果银行询证函回函结果表明没有差异,则可以认定银行存款余额是正确的
  B.除余额为零的银行存款账户以外,必须对A公司所有银行存款账户实施函证程序
  C.由A公司代为填写银行询证函后,交由注册会计师直接发出并回收
  D.以A公司的名义寄发银行询证函
  E.核对付款凭证与发票、应付账款明细账一致性
  5.审查库存现金时,由出纳员清点库存现金以后,填制“库存现金盘点表”的人员应是:
  A.审计人员    B.出纳员
  C.会计主管    D.财务经理
  答案:
  1.【正确答案】:ABCE
  【答案解析】:D不属于审计单位的资产。
  2.【正确答案】:BCD
  【答案解析】:AE不属于不相容职务的相关审查。
  3.【正确答案】:BD
  【答案解析】:ACE项属于货币资金内部控制及测试。
  4.【正确答案】:CD
  【答案解析】:A项银行询证函回函结果表明没有差异,不能认定银行存款余额是正确的。B项注册会计师必须对A公司所有银行存款账户实施函证程序,包括余额为零的银行存款账户。E项为付款业务的审查,跟银行存款余额函证没有关系。
  5.【正确答案】:B
  【答案解析】:盘点是出纳的职责,审计人员是监督职能。
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